Behandle en leverand?rfaktura

Denne siden er under revisjon!

En leverand?rfaktura er en faktura som har koststed som fakturareferanse.

For: Innkj?per

Rutinebeskrivelse

Sjekk om det finnes en innkj?psordre som h?rer til fakturen

N?r du mottar en leverand?rfaktura til attestasjonskontroll m? du f?rst sjekke om det finnes en innkj?psordre som denne skal matches mot.  Dersom du finne en tilh?rende innkj?psordre sendes fakturaen i retur til ?VA for at disse skal kobles.

Kontroll av leverand?rfaktura

Er det feil i leverand?rinformasjon eller grunnlagsdata skal fakturaen avvises til ?VA: Attestere faktura i Unit4 ERP (df?-video)

Bekrefte informasjon

Er det behov for ? bekrefte at fakturaen er korrekt mm kan du ta kontakt med fakturabekrefter via Informer. I p?vente av svar kan du parkere fakturaen.

Konterer og attestere

Leverand?rfaktura som er sendt til attestasjon er kontert med en dummykonto.  Du m? kontere fakturen riktig.

Se ogs?

Registrering av anlegg

Velger du en konto som er en eiendelskonto m? du registrere tilleggsinformasjon knyttet til anleggsmidler

Hvordan periodisere

Ved behov for periodisering av en kostnad kan du legge inn en periodiseringsn?kkel

Hvordan behandle kreditnota

Du m? s?ke opp fakturaen som kreditnotaen skal kobles mot. Kreditnotaen skal konteres likt fakturaen.

Hvordan vurdere behov for periodisk faktura

N?r du har kontert og attestert faktura sender du denne videre til kontroll hos kostnadsgodkjenner.

Kontakt

Brukerst?tte ?konomi: Behov til betaling

Av SR/GIFA
Publisert 26. apr. 2021 13:10 - Sist endret 27. apr. 2023 09:54